Écritures d'achat (fournisseur) dans la burette
Révision datée du 25 février 2016 à 20:38 par C.callot (discussion | contributions)
Saisie des factures payées par l'association directement
Pour les factures récurrentes :
Dupliquer une ancienne facture
- sélectionner la facture
- autre option → dupliquer
- modifier
Pour créer une nouvelle facture :
Sélectionner un fournisseur OU Créer un fournisseur : Bien cocher « est une société » et compte 4112 « vente bien et service » Sélectionner un produit OU Créer un produit en lui donnant une appellation explicite pour le choix du compte
Vérifier :
- la date de la facture = celle marquée sur la facture
- le compte fournisseur = 401
- le montant
- Journal = journal des achats
Valider :
→ noter sa référence : FF /